Jak wskazać pracownika kontrahenta jako odbiorcę na fakturze w KSeF?

Funkcja umożliwia wskazanie pracownika nabywcy jako odbiorcy dokumentu sprzedaży — bez konieczności tworzenia jego kartoteki w słowniku kontrahentów.

Jak dodać pracownika kontrahenta jako odbiorcę?

Aby wskazać pracownika kontrahenta jako odbiorcę dokumentu:

  1. Na formularzu dokumentu sprzedaży przejdź do sekcji Odbiorca.
  2. Wybierz opcję Pracownik kontrahenta.
  3. Uzupełnij Imię i Nazwisko pracownika (pola wymagane).
  4. Opcjonalnie uzupełnij dane adresowe.
  5. Zapisz dokument.
  • Imię (wymagane)
  • Nazwisko (wymagane)
  • Dane adresowe (opcjonalne): ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj

Dane pracownika nie są zapisywane jako stała kartoteka w module Kontrahenci.

Wysyłka do KSeF

Przy wysyłce do KSeF pracownikowi kontrahenta automatycznie przypisywana jest rola 11 — nie wymaga to żadnej dodatkowej konfiguracji.

Uwaga
Funkcja ta nie jest dostępna w bezpłatnym pakiecie eFaktury. W tej wersji systemu parametr GV pozostaje ukryty, a wybór osobnego odbiorcy na fakturze jest zablokowany.

Czy ten artykuł był pomocny?